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岗位职责:
岗位职责: 1、按照年度审计计划或临时审计项目的要求,执行具体的审计项目,完成审计底稿的编制,参与或独立完成审计报告的撰写,出具各类内控缺陷报告; 2、跟踪审计报告的后续整改,完成跟踪审计任务; 3、协助组织公司内的廉政监督工作,对违纪举报事件进行调查取证; 4、组织牵头开展板块项目后评估工作,并出具汇总报告; 5、按照管理层的要求,开展各项专项调研工作,给管理层决策提供支持依据; 6、开展上市公司本部及下属公司高管人员离任审计; 7、负责与外部中介机构对接,开展内控顾问和年度外部审计工作的对接管理。 任职要求: 1、硕士及以上学历,审计、财务、会计等相关专业; 2、具备相关审计或财务证书、有相关实习经验优先; 3、具有较强的沟通表达能力、财务分析能力及沟通表达能力; 4、具备良好的职业操守和较强的责任心,勤劳务实,具有较强的工作自主性及敬业精神。
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